Группа компаний "Бизнес Аспект"
ТЕЛЕФОНЫ
(495) 517-15-97
(495) 510-42-90
СЕМИНАРЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наша рассылка

Семинар в Германии. Основные изменения исчисления УСН и ЕНВД в 2018 году

Семинар в Германии. Основные изменения исчисления УСН и ЕНВД в 2018 году

ООО «Учебный Центр «Бизнес Аспект»

т/ф(495) 517-15-97 www.bi-aspekt.ru

Семинар в Германии.

1. Критерии малого бизнеса в РФ. Критерии отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства.

Достоверность сведений об организации в ЕГРЮЛ: новые требования и ответственность. Новые правила о местонахождении организации. Изменения в порядке регистрации ООО. Введение обязательного нотариального удостоверения действий ООО. Отмена обязательности печатей. Усиление госнадзора в сфере труда и другие важные изменения в трудовом законодательстве. Общие требования к применению УСН в 2018 году.

Условия нахождения на УСН в 2017 и 2018 году (НОВЫЕ КРИТЕРИИ )

Какие показатели необходимо контролировать, чтобы не утратить право применения УСН? Соблюдение условий нахождения на УСН. Предельные доходы. Порядок определения доходов.
Переход на УСН с 2017-2018 г. .Какие показатели необходимо контролировать, чтобы не утратить право применения УСН? Предельная величина доходов с учетом коэффициента-дефлятора в 2016 году.

2. Выбор и смена объекта налогообложения при УСН.

3. Переход на УСН и отказ от УСН: действия в переходном периоде, особенности учета и налогообложения.

4. Ведение бухгалтерского учета.

Что и как можно упростить: новые рекомендации Минфина России. Изменения в формах бухгалтерской отчетности и расширение случаев обязательного аудита. Статотчетность.

  • Учетная политика. Оформление необходимых первичных документов и бухгалтерских регистров.
  • Состав, порядок и сроки представления годовой и промежуточной отчетности.

5. Кассовые операции, применение ККТ и бланков строгой отчетности при наличных расчетах: изменения с 19 августа 2017 года (указанию Банка России от 07.10.13 № 3073-У, от 11.03.2014 № 3210-У).

Правила применения он-лайн кассы с 01.07.2017 г . Правила применения БСО.

Какие кассовые документы становятся необязательными, а какие сохраняются.

Кассовые документы для интернет-магазинов, для платежей через электронные кошельки, Яндекс. Интернет-чеки.

Признаки расчета в кассовом чеке и чеке коррекции (приход, возврат прихода, расход, возврат расхода). Какие обязательные реквизиты должен содержать кассовый чек. Как оформлять чек при покупке товара в кредит.

Какие отчеты необходимо оформлять с 01.07.2017 г.

Упрощенный порядок ведения кассовых операций для упрощенцев. Можно ли отказаться от оформления кассовых операций? Правила оформления кассовых документов и ведения кассовой книги. Определение лимита остатка наличных денег в кассе. Налоговые проверки кассовой дисциплины и административная ответственность за нарушения порядка ведения кассовых операций. ККТ и бланки строгой отчетности: особенности применения при УСН. Предельная сумма расчетов между юридическими лицами и ИП.

6. Порядок признания доходов при УСН.

  • Выручка от реализации и прочие доходы. Авансы, полученные от покупателей. Возврат авансов.
  • Признание доходов при посреднических операциях. Спорные доходы: безвозмездное пользование, возврат переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности. Целевое финансирование. Дивиденды полученные и начисленные. Как рассчитать НДФЛ и налог на прибыль с дивидендов? Изменения в порядке расчета дивидендов. Доходы в иностранной валюте и в у. е. Положительные курсовые и суммовые разницы.

7. Выставление счетов-фактур покупателям.

  • Случаи уплаты НДС: что изменилось и как обезопасить себя от претензий контролирующих органов при добровольной уплате НДС и сдаче отчетности. Сроки уплаты НДС в бюджет. Составление счетов-фактур упрощенцем. Уплата налога в бюджет. Представление декларации по НДС упрощенцем. НДС при «упрощенке»: выполнение обязанностей налогового агента «перевыставление» счетов-фактур посредниками выставление счетов-фактур при реализации своих товаров (работ, услуг) и налоговые последствия

8. Порядок признания расходов при использовании объекта налогообложения "доходы минус расходы".

  • Закрытый перечень расходов, учитываемых при расчете единого налога. Какие расходы для целей налогообложения не учитываются? Учет основных средств, расходов на ремонт, реконструкцию и модернизацию. Аренда и лизинг основных средств. Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР.
  • Признание расходов в виде стоимости покупных товаров, сырья и материалов. Учет в расходах сумм уплаченного НДС по основным средствам, товарам и материалам. Расходы на специальную оценку условий труда. Другие расходы, учитываемые при УСН: командировочные, представительские, рекламные. Разъяснения специалистов Минфина РФ и ФНС РФ.
  • Правила переноса убытка на будущие налоговые периоды.
  • Порядок признания расходов при УСН. Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН. Особенности признания отдельных видов расходов (ОС, материалы, товары, услуги, командировки и др)

9. Уменьшение суммы единого налога при объекте налогообложения "доходы".

  • Страховые взносы во внебюджетные фонды у организаций и индивидуальных предпринимателей. Тарифы страховых взносов в 2018 году. Пособия по временной нетрудоспособности. Платежи по договорам страхования. Максимальная сумма, на которую можно уменьшить единый налог организации и индивидуального предпринимателя.

10. Посреднические сделки упрощенцев. Договора транспортной экспедиции. Выполнение функций заказчика и застройщика.

  • Составление счетов-фактуры по договорам комиссии, агентскому договору, договору поручения. Ведение Журнала учета полученных и выданных счетов-фактур Представление в налоговые органы журнала учета.

11. Функции налогового агента по НДС и налогу на прибыль при УСН.

  • Случае выполнения функций налогового агента по НДС и налога на прибыль. Сроки уплаты налога в бюджет. Представление отчетности по НДС и налогу на прибыль налоговыми агентами.

12. Налог на имущество для упрощенцев и ЕНВД.

  • Расчет налога на имущество по кадастровой стоимости объектов недвижимости. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога на имущество и авансовых платежей в бюджет.Порядок представления налоговой декларации по налогу на имущество и особенности ее заполнения.

13. Правила заполнения Книги учета доходов и расходов.

14. Порядок расчета и сроки уплаты единого налога.

  • Авансовые платежи по единому налогу. Определение налоговой базы по единому налогу. Минимальный налог: в каких случаях вместо единого налога следует платить минимальный налог?

15. Налоговая декларация по единому налогу .

  • Особенности заполнения декларации по единому налогу при объекте налогообложения "доходы" и "доходы минус расходы". Порядок и сроки представления декларации в налоговые органы организациями и индивидуальными предпринимателями. Представлении декларации при утрате права на применение УСН или прекращении предпринимательской деятельности.

16. ЕНВД с 2018 года.

  • Применение ЕНВД в добровольном порядке. Как покинуть ЕНДВ в 2018 году? На какой налоговый режим можно перейти? Можно ли перейти на упрощенку или патентную систему налогообложения?
  • Ограничения по применению ЕНВД: средняя численность вместо среднесписочной численности. Налог на имущество: порядок расчета, сроки уплаты и представление налоговой декларации по налогу на имущество.

17. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА преимущества и недостатки.

Кто может применять? На какой срок можно получить патент? Как рассчитать и уплачивать патентный налог?

  • Виды деятельности, по которым будет применяться ПСН. Потенциально возможный к получению доход, его минимальная и максимальная величина. 18. Расходы на оплату труда, НДФЛ и страховые взносы.

Страховые взносы при «упрощенке»:

- особенности применения льготных страховых тарифов в 2017-2018 году НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ С 01.01.2017 Г. - страховые взносы-2018

Особенности составления 6-НДФЛ . Штрафы за непредставление и ошибки. Новые сроки уплаты НДФЛ

Программа пребывания в Германии

КЁЛЬН – ЗАМКИ РЕЙНА – ФРАНКФУРТ – (ВЮРЦБУРГ – РОТЕНБУРГ)
8 дней /7 ночей
День 1-й Дюссельдорф

Прибытие в аэропорт.
Трансфер в отель с русскоговорящим гидом.

День 2-й Кёльн

Завтрак в отеле (шведский стол). Семинар.
Пешеходная экскурсия по центральной части Кельна с посещением Домского Собора.

День 3-й
Завтрак в отеле. Семинар.
Свободное время или посещение дополнительных экскурсий.
Вы можете заказать любые дополнительные экскурсии на месте: напр. в Амстердам, Брюгге, Антверпен.

День 4-й
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Рейну вдоль средневековых замков (по желанию осмотр одного из замков, вход оплачивается на месте – 3 евро).
Переезд до Франкфурта-на-Майне.
Размещение в отеле отель 3* в центре города.

День 5-й Франкфурт на Майне

Завтрак в отеле.
Пешеходная экскурсия по исторической части Франкфурта (2,5 часа).
Возможность для шопинга на крупнейшей торговой улице Германии Цайль.

Франкфурт-на-Майне - богатый город в центральной Германии. Франкфурт-на-Майне является городом двух противоречивых планов. Это высоко цивилизованное место, где в год на культурные события, а также произведения искусства тратится больше времени и денег, чем где бы то ни было в Европе. И несмотря на то, что прочие немецкие города гораздо лучше сохранились в культурно-историческом плане, Франкфурт приятно поразит вас разнообразием развлечений как днем, так и ночью, а также своей интернациональностью.
Франкфурт – процветающий культурный центр. Здесь есть хорошие театры и художественные галереи, много музеев, а также архитектурных памятников.

День 6-й
Завтрак в отеле.
Отъезд из отеля в город-резиденцию Вюрцбург, экскурсия по Вюрцбургу с посещением основных достопримечательностей – Резиденции, построенной Бальтазаром Нойманн, исторического старого города и др. (Входные билеты оплачиваются на месте).
Свободное время с возможностью пообедать, и дальнейший переезд в Ротенбург.
Краткая экскурсия по средневековому Ротенбургу на Романтическом Пути Германии.
Возвращение во Франкфурт.

День 7-й
Завтрак в отеле. Семинар.
Свободное время во Франкфурте или дополнительные экскурсии.

День 8-й
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

Базовая стоимость на одного человека: 1260 евро при двухместном размещении. За одноместное размещение – доплата 200 евро. Затраты на поездку принимаются на расходы при налогообложении прибыли.

В стоимость программы включено:

Обучение по программе семинара (слушатели обеспечиваются информационно-методическими материалами, письменными принадлежностями. По окончании занятий выдается сертификат о повышении квалификации по данной теме).
Авиаперелет Москва – Кёльн (Дюссельдорф) – Москва.
Оформление визы.
Размещение в отеле.
Питание – завтраки – шведский стол.
5 экскурсий по программе с русскоговорящим гидом.
Транспортное обслуживание по программе.
Медицинская страховка.
Оформление визы.

В стоимость программы не включено:

Дополнительные экскурсии.
Входные билеты в музеи.

Срок окончания подачи документов для оформления визы приблизительно за 3 недели до даты вылета.

Организуем корпоративные семинары и конференции за рубежом в любой стране мира!
.

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-40-90

Заявка на участие

 
Тел (495) 510-42-90.
ТопТренинг.ru - независимый рейтинг тренингов Rambler's Top100 Разработка и поддержка: 4Lab.ru